给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

公司之前把注册资本全部亏损完了,现在做了减资,减资要如何做账务处理
答: 公司减资的形式不同其会计分录也有所不同。 1、所有股东按股权比例同步减资不取走增值部分 借:实收资本 贷:银行存款 2、所有股东按股权比例同步减资并按比例同步取走增值部分 借:实收资本 利润分配——未分配利润 贷:银行存款 其他应付款(代扣代缴个人所得税) (注:如果有个人股东,个人股东取走的增值部分,公司要代扣代缴20%的个人所得税,如果是公司股东,只要减子公司提供税务部门开具的利润分割单就不必再缴企业所得税。 3、如果是个别股东退出减资,他必然要取走属于他的增值部分。 分录同第2种形式(包括“注”) 4、如果是无增值企业 分录同第1种形式 5、如果是亏损企业 借:实收资本 贷:利润分配——未分配利润 银行存款
老师,你好,成立公司的时候注册资本需要做账务处理吗?
答: 你好,注册资本如果没有实际出资,不需要做实收资本分录 如果股东有实际缴纳了出资,分录是,借:银行存款等科目,贷:实收资本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:公司花了1200万买了注册资本是700万的公司,钱是股东自己拿的,怎么做账务处理呢谢谢
答: 那这个钱还是要还给股东的呀,还还吗

