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向阳の花
于2019-07-30 09:20 发布 1900次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-30 09:21
你好,不得把之后月份的发票放到之前月份入账的
向阳の花 追问
2019-07-30 09:22
那我这样的情况怎样合理的处理比较好?
邹老师 解答
你好,6月份做计提分录,7月份取得发票冲销计提分录,然后再做计提,支付分录就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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向阳の花 追问
2019-07-30 09:22
邹老师 解答
2019-07-30 09:22