送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-28 15:17

你好,抵扣联是用来抵扣销项税额的
发票联是用来作为入账的原始单据
抵扣联按月装订成册备查
只需要把发票联放在凭证后面作为附件就可以了

静听细雨 追问

2019-07-29 06:12

谢谢老师

分公司的社保是由总公司代交的。

分公司 A员工1-5月请事假,这5个月的社保全由A员工自付 540/月,总公司支付社保费时的每月账务处理

借 其他应收款 -分公司A员工 540
货 银行存款  540

6月A员工上班,1-5月的社保费在工资里扣除,每月扣回 540,请问这金额怎么做分录?

分公司6月(1540元,其中540是A员工的)支付社保的分录

借 其他应付款 -总公司 1540

贷 银行存款  1540

怎么做分录才显示 A员工已还钱给总公司了?(脑袋乱)

邹刚得老师 解答

2019-07-29 08:17

同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。

静听细雨 追问

2019-07-29 08:24

好的,重新提问,找你回答可以吗

邹刚得老师 解答

2019-07-29 09:02

你好,可以重新提问找我回答的

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如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
2018-11-15 11:46:14
你好,可以的
2017-05-08 10:08:25
你好。你好,单独保存。
2021-10-19 15:48:33
是的,你说的是对的,是的
2020-07-22 10:12:45
可以的,可以吧抵扣联复印件作为原始附件
2018-09-19 11:30:42
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