老师,当时计提了成本20万,合同签的也是20万,但实际 问
冲成本更正申报引起补税就会有滞纳金的 答
老师,你们的会计软件项目核算是怎么样的呢?可不可 问
您好,可以这么理解, 有一个项目核算明细账,这里就可以选择具体的往来单位了 答
2025年变更内容其他债权投资 到期收回的 差额 问
2025 年相关规定下,其他债权投资到期收回时,差额计入 “信用减值损失”。而之前计入其他综合收益的累计利得或损失应转入投资收益。 其他债权投资在持有期间,其公允价值变动等会计入其他综合收益,终止确认时,需要将原计入其他综合收益的金额转出,转入当期损益,根据规定,这里的当期损益对应的是 “投资收益” 科目,与到期收回时差额计入的 “信用减值损失” 无关。 答
老师 税局说公司税负率太低,怎么提高税负率啊? 问
其实 就是让多交些税 答
老师好,一种产品库存了2年多了,没卖完,最后亏本卖出 问
您好,可以的,这种是折价销售 答

以前不做账,刚开始建账期初余额建不平怎么办
答: 初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
老师,我们公司由于之前没有做账,现在建账初期余额不平怎么办
答: 你好,现在建账初期余额按0来处理,把以前没有做账的全部补做进入,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司之前没做账,有客户几个月前交的定金,这个月退了,我把上个月的银行期末余额作为这个月期初余额建账,但是我又想把账抹平,但是银行还得出去这笔钱,少这笔钱,因为期初余额包含之前收的定金款。
答: 建账不影响你出账啊。你把上月的期末数,作为你建账的期初数。当你建账后,再出账就接着往下减就可以了。


卓儿麻麻 追问
2019-07-28 10:14
玲老师 解答
2019-07-28 10:19