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默然以言
于2019-07-26 15:24 发布 1886次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-26 15:24
你好,其他应收款负数应当填写在其他应付款栏次不平是其他应收款负数导致的吗?
默然以言 追问
2019-07-26 15:36
老师,如果会计科目无误,金额有错,怎么做会计分录?是做补充分录和红字金额冲减吗?那分录该怎么做呢?
邹老师 解答
2019-07-26 15:41
你好,少做了就补做,多做了就红冲需要知道具体情况,才知道分录如何做的
2019-07-26 15:45
老师,这样的情况该怎样做分录呢?
2019-07-26 15:46
你好,错误的是哪个?正确的应当是多少?
2019-07-26 16:33
应收账款/银联刷卡 69623.34 更正 65360.47应收账款/POS 88756.99更正 93019.86怎么做分录呢
2019-07-26 16:35
你好,做这个调整分录借;应收账款/POS 93019.86-88756.99贷;应收账款/银联刷卡 69623.34 - 65360.47
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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默然以言 追问
2019-07-26 15:36
邹老师 解答
2019-07-26 15:41
默然以言 追问
2019-07-26 15:45
邹老师 解答
2019-07-26 15:46
默然以言 追问
2019-07-26 16:33
邹老师 解答
2019-07-26 16:35