送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-26 15:24

你好,其他应收款负数应当填写在其他应付款栏次
不平是其他应收款负数导致的吗?

默然以言 追问

2019-07-26 15:36

老师,如果会计科目无误,金额有错,怎么做会计分录?是做补充分录和红字金额冲减吗?那分录该怎么做呢?

邹老师 解答

2019-07-26 15:41

你好,少做了就补做,多做了就红冲
需要知道具体情况,才知道分录如何做的

默然以言 追问

2019-07-26 15:45

老师,这样的情况该怎样做分录呢?

邹老师 解答

2019-07-26 15:46

你好,错误的是哪个?正确的应当是多少?

默然以言 追问

2019-07-26 16:33

应收账款/银联刷卡     69623.34 更正 65360.47
应收账款/POS           88756.99更正 93019.86

怎么做分录呢

邹老师 解答

2019-07-26 16:35

你好,做这个调整分录
借;应收账款/POS  93019.86-88756.99
贷;应收账款/银联刷卡   69623.34 - 65360.47

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