- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-26 09:36
你好 多开发票是什么原因 应该按你实际业务开票 不能多开或者少开
相关问题讨论

你好 多开发票是什么原因 应该按你实际业务开票 不能多开或者少开
2019-07-26 09:36:43

您好,可以暂估到货做账处理。
2017-06-02 18:57:19

不需要付款转营业外收入就可以
2019-03-30 09:52:00

如果今后要支付,计入应付账款;如果不支付,发票重开。
2014-11-17 11:24:05

你好,如果票已经开出来了,并且对方也是不能给我们的,可以计入管理费用,类似于抹零。
借:银行存款 实收金额 管理费用 多开金额 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销)
2019-12-11 15:48:15
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