送心意

张蓉老师

职称中级

2019-07-25 10:06

您好,借:销售费用-运杂费 借:应交增值税-进项税额 贷:其他应付款或是银行存款

佳肴 追问

2019-07-25 11:06

老师,我们做凭证日期是按付款日期做的吗?

张蓉老师 解答

2019-07-25 11:08

您好,现金和银行的是按收款和付款日期做,计提的凭证和挂应收应付的凭证是在月底最后一天日期做。

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相关问题讨论
您好,借:销售费用-运杂费 借:应交增值税-进项税额 贷:其他应付款或是银行存款
2019-07-25 10:06:47
你好,专用发票可以做进项税额抵扣,普通发票不能作为进项税额抵扣。计划成本购入,取得普票,运费计入货物成本,借:材料采购 贷:银行存款等
2019-11-09 08:58:32
美金看一下你们适用的汇率。折算成人民币记账。差额计入”财务费用—汇兑损益” 生产企业海运费可以直接冲减出口销售收入,国际贸易服务费计入营业费用,
2020-02-20 23:19:55
你申报会有提示的,如果你们企业如果申报表自动取数,你核对你的附表二进项税额就能发现
2019-08-12 16:48:09
您好,借应收账款等282500贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本5000应交税费应交增值税450贷应付账款
2022-10-13 20:39:49
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