送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-24 11:57

你好 你们按月还是要做计提的 发放挂其他应付款-A单位往来就行

湄湄???? 追问

2019-07-24 13:16

按月计提时怎么做会计分录,然后等到年末一笔转给A公司

meizi老师 解答

2019-07-24 13:34

你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬    是额 一起转款做 借其他应付款贷银行存款

湄湄???? 追问

2019-07-24 14:16

老师你好!年末一起将预提的工资转给A单位时,是不是应该是借应付职工薪酬,贷银行存款,您说的借其他应付款我没太懂

meizi老师 解答

2019-07-24 14:17

你好  你要先做垫付的 体现是A垫付你的工资   借管理费用-工资贷应付职工薪酬  付给员工:借应付职工薪酬贷其他应付款-A单位 一起转款给A单位做 借其他应付款-A单位 贷银行存款

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相关问题讨论
你好 你们按月还是要做计提的 发放挂其他应付款-A单位往来就行
2019-07-24 11:57:47
计入应付职工薪酬科目了,就是贷方余额就是欠发的工资
2018-07-11 07:06:31
你好;计提: 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 ; 发放:借 应付职工薪酬-工资 ; 贷银行存款
2022-03-16 08:47:14
你好,有年终奖的吗 没有的你们可以拿出一个做年终奖 年终奖合并到工资或者单独申报都可以 那个交税少按那个
2020-02-04 12:59:38
你好,兼职工资也是工资,按照职工工资一样入账。
2018-04-05 22:23:53
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