送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-23 16:16

你好!
最好,前面月份的费用可以算是预提。

一粒沙 追问

2019-07-24 09:25

老师,我不太懂预提,所以没看明白您说的意思.
我的意思是,当时我假装有发票入账,但是回来的发票不是分开的,这个要怎么办

蒋飞老师 解答

2019-07-24 09:29

处理的思路和材料暂估入库是一样。

蒋飞老师 解答

2019-07-24 09:30

先预提,等发票到了,再冲之前预提然后再根据发票做账。

一粒沙 追问

2019-07-24 09:31

我之前没有预提啊,现在要怎么办?

蒋飞老师 解答

2019-07-24 09:32

那就汇总做分录就可以了。

一粒沙 追问

2019-07-24 09:45

啥叫汇总分录?

蒋飞老师 解答

2019-07-24 09:47

不然,你就复印几份再贴吧

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你好,写个报销单即可 之前是借款在没有收到发票之前
2020-08-12 17:21:47
填报销单,借:长期待摊费用,贷:现金
2017-03-06 09:14:14
你好!你一定要做,会计上是可以做,但是你必须要发票之类的才行。
2017-08-03 09:12:35
你好,如果已经直接做费用了,那么复印件,然后记清楚那几笔分别多少金额构成,这样就可以
2019-07-24 10:00:46
你好! 最好,前面月份的费用可以算是预提。
2019-07-23 16:16:57
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