送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-07-23 10:49

你好,如果已经建账了,你就根据发票来做账

A01牛角挂书 追问

2019-07-23 10:51

我知道关键是他已经做过账了,做过一年多了,这个月转过来的,从2019年一到六月的账已经结账,我七月份怎么接上去。

A01牛角挂书 追问

2019-07-23 10:51

不是要把初始数据要录入上吗?不然那个账不连贯。

紫藤老师 解答

2019-07-23 10:53

那就 需要建账了,根据银行存款,实收资本,短期借款,往来款等把资产的负债表做平,就可以记账了

A01牛角挂书 追问

2019-07-23 10:55

关键是怎么建账?在初始数据录入还是直接建账。

紫藤老师 解答

2019-07-23 10:55

根据银行存款,实收资本,短期借款,往来款等把资产的负债表做平,就可以记账了

A01牛角挂书 追问

2019-07-23 10:57

那是不是把这些期末数据全部移过来?

紫藤老师 解答

2019-07-23 10:58

你打印出来科目汇总表,然后填入资产负债表就可以了

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