- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-22 16:14
借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税—销项税
相关问题讨论

那转出未交增值税这个明细怎样才能冲平呢?
2018-04-16 08:40:12

增值税没有计提,满足收入条件就做,这个是结转,借银行 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额这个就做了,之后按下面这个截图
2020-03-04 14:01:24

借应交税费_ 已交增值税 贷银行存款?这样对吗?
2020-07-31 07:06:04

你好!你要补充7月计提的时候的分录,然后才做8月缴纳的分录
2017-08-23 14:30:13

你好!这个你借财务费用 贷应交税费-应交增值税就好了。
2018-03-16 16:55:41
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