老师以前会计的账,预缴水电费都是 借其他应付款 贷 银行存款 ,收到发票时,借管理费用 应交税费 贷 其他应付款的 那么现在我一直跟着用其他应付款款还是转预付账款呢

苏婷
于2019-07-22 14:24 发布 1445次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-22 14:24
你好 你继续用其他应付款挂着就行
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你现在预付账款已经结平了,不用调整了
2018-11-01 10:13:34
你好 你继续用其他应付款挂着就行
2019-07-22 14:24:53
对的,你的理解是正确的
2020-03-17 22:40:58
你好,如果是公司名字的发票,车也是公司名下的,您的分录是正确的。
2019-12-20 20:57:34
剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
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