送心意

朴老师

职称会计师

2019-07-22 14:02

发票又不是固定资产了?那是什么

七秒记忆 追问

2019-07-22 16:03

发票9600是固定资产

朴老师 解答

2019-07-22 16:10

固定资产的话直接计入固定资产就可以了

七秒记忆 追问

2019-07-22 16:19

因为当时发票没有开完
就开了9600的是固定资产
这个月开回来了剩余的,但不是固定资产

七秒记忆 追问

2019-07-22 16:20

是这样的,在5月购买了鱼缸是9600,但当时银行对公转了12550,当时没注意,就做账按照了银行流水,将12550全做了固定资产,然后7月份拿到了2950的发票是购买的鱼。但是5月份已经记账凭证也装订了

朴老师 解答

2019-07-22 16:20

那剩余的发票开的什么

七秒记忆 追问

2019-07-22 16:29

剩余2950是购买的鱼

朴老师 解答

2019-07-22 16:41

鱼是观赏的还是吃的

七秒记忆 追问

2019-07-22 16:42

观赏

朴老师 解答

2019-07-22 16:54

观赏的直接计入管理费用

七秒记忆 追问

2019-07-22 17:05

我的意思是这要怎么调账

朴老师 解答

2019-07-22 17:08

你之前固定资产不是开了9千多了吗

七秒记忆 追问

2019-07-22 17:09

对啊

朴老师 解答

2019-07-22 17:10

那你这个两千多的新发票直接计入管理费用就行

七秒记忆 追问

2019-07-22 17:13

可是之前的账就对不上了啊
发票和账不等

朴老师 解答

2019-07-22 17:36

怎么对不上呢?你不是按照这两个发票付款的吗

七秒记忆 追问

2019-07-22 18:07

付款是一次付的
发票是两次收的

朴老师 解答

2019-07-22 18:14

我知道,之前一次性付款的时候计入借预付贷银行,然后收到发票借固定资产贷预付
借管理费用贷预付
这样

七秒记忆 追问

2019-07-22 18:16

应该是这样  但是我当时就收到一张9600的发票

七秒记忆 追问

2019-07-22 18:17

所以我做的借固定资产12550.贷银行存款12550

朴老师 解答

2019-07-22 18:17

你后面不是又收到一张吗?这不是正好的吗?我给你的是两个分录,分开做就行

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您好!如果本月入账,就写本月的日期。 5000元以下的可以一次摊完。
2016-03-28 11:03:25
能发票和固定资产交付使用表更好,没有固定资产交付使用表问题也不是很大
2016-02-29 11:14:29
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2017-04-12 18:08:48
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