早上好,老师:5月份开了发票500万给客户,然后在6月份做了销项计提,交了增值税,这个月货物依然未完工,尚未发出,7月收到货款450万元;该如何做账呢?成本也没办法统计结转
敏儿
于2019-07-22 09:34 发布 775次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-22 09:36
那就先做借银行450 贷应收账款450 几时发出商品几时就结转成本
相关问题讨论

那就先做借银行450 贷应收账款450 几时发出商品几时就结转成本
2019-07-22 09:36:04

您好, 你是指前面先暂估了成本,是吧
2024-07-04 19:30:22

把做的暂估冲了
再根据发票重新确认成本
2019-05-13 21:27:51

您好
做发票不抵扣勾选 或者勾选的时候有效税额填0
2021-11-20 09:41:54

你好, 问对方要发票复印件和已经报税证明单也可以
2019-12-03 10:45:15
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敏儿 追问
2019-07-22 09:41
maize老师 解答
2019-07-22 09:48