早上好,老师:5月份开了发票500万给客户,然后在6月份做了销项计提,交了增值税,这个月货物依然未完工,尚未发出,7月收到货款450万元;该如何做账呢?成本也没办法统计结转

敏儿
于2019-07-22 09:34 发布 846次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-22 09:36
那就先做借银行450 贷应收账款450 几时发出商品几时就结转成本
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您好, 你是指前面先暂估了成本,是吧
2024-07-04 19:30:22
你是1月确认的收入,应该是1月确认对应的成本啊
2022-02-18 16:13:51
正常做原材料结转成本,汇算清缴调增
2019-06-28 18:04:11
您好
支付房租要取得房租发票才可以所得税前扣除的
2020-01-02 19:55:15
你好 没有开票的收入也要记账收入的,没有票的成本可以暂估入账的
2022-02-08 16:10:00
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敏儿 追问
2019-07-22 09:41
maize老师 解答
2019-07-22 09:48