送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-22 09:36

是的  你没退票销售方要给你红字发票的   分录做原来的一样  金额用负数

啊贝 追问

2019-07-22 09:39

老师,但是别的老师说 我写的分录不对 他们说 正确写法是
借 应付账款 正数
贷 原材料 正数
贷 应交税费应交增值税  负数

玲老师 解答

2019-07-22 09:50

收到红字发票做原来分录不变 金额负数

啊贝 追问

2019-07-22 10:10

做一笔相反的分录 是吧 
那我在填增值税附列表二里的时候 红字发票税额填在哪?

玲老师 解答

2019-07-22 10:12

选择红字发票那个选项 填写

啊贝 追问

2019-07-22 10:35

老师,增值税报表填写本期进项税额的时候 就是填实际抵扣的进项税额 把

玲老师 解答

2019-07-22 10:48

你好: 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!

啊贝 追问

2019-07-22 10:49

??

玲老师 解答

2019-07-22 10:52

你不是问红字发票的问题的 
为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!

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相关问题讨论
您好 您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
您好,是的,您的分录很正确。
2019-11-07 23:44:16
你好! 思路是对的
2019-07-24 12:49:14
你好 计入进项税额转出科目。
2019-12-13 16:03:04
你好!月末结转到应交税费未交里面
2022-03-30 15:24:26
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