送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-19 14:38

你好,费用化的每月都要结转,资本化的可以有余额

追问

2019-07-19 14:47

谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-07-19 14:49

不客气,啊麻烦给于五星好评

追问

2019-07-19 14:52

工资分配时为什么分配应发工资?为什么不是分配实发工资?这样的话不是相当于公司费用扣除多了吗,因为应发工资中公积金和社保都是个人缴纳的

暖暖老师 解答

2019-07-19 14:54

有一些自己承担的是在应付里

追问

2019-07-19 14:57

不明白?

暖暖老师 解答

2019-07-19 16:32

应付工资里有社保费是自己承担的部分,但是属于工资

追问

2019-07-19 16:34

谢谢

暖暖老师 解答

2019-07-19 16:37

麻烦给予五星好评

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1、借:银行存款 正数 借:研发支出——费用化支出 负数 2、借:管理费用 负数 贷:研发支出——费用化支出 负数
2020-07-17 09:26:53
同学 你好, 开发阶段,但还不满足资本化条件,那么我们的会计分录应该是这样子的: 借:研发支出——费用化支出 200万(500-300) 贷:应付职工薪酬 200万 这里需要提醒大家一点,费用化支出时我们需要在每期期末进行结转 借:管理费用 200万 贷:研发支出——费用化支出 200万 开发阶段发生支出时,那么我们的会计分录应该是这样子的: 借:研发支出——资本化支出 300万 贷:银行存款 300万 最终达到预定用途形成无形资产: 借:无形资产 300万 贷:研发支出——资本化支出 300万 形成无形资产之后,大家要记住无形资产要进行摊销。
2023-12-05 14:35:42
先计入管理费用吧
2022-03-18 10:26:22
你好这个建议按月末去结转,这样可以直接抵减季度所得税,
2021-03-26 12:13:14
你可以吧前面的一次性补结转的
2019-12-02 15:59:02
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