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晴天看雨
于2019-07-18 12:22 发布 662次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-18 12:45
你的往来科目还有余额吗
晴天看雨 追问
2019-07-18 12:49
最后就预付跟待摊还有无形资产有余额,负债类没有,但是实收资本确实有数字
2019-07-18 12:53
未分配利润是负数,所以我不知道怎么做了
郭老师 解答
2019-07-18 13:03
无形资产需要处理长期待摊费用是没有摊销完吗,你摊销预付怎么回事
2019-07-18 13:05
无形资产也就一千多块钱,待摊我现在直接摊销到期间费用么?预付是以前付出去的,一直没有发票
2019-07-18 13:06
我把无形资产跟待摊都做到期间费用里,重新更正我的上季度申报表,这样我注销时这两个科目就没有余额,但是我的预付跟实收 还有未分配都有利润,这个怎么做呢老师
2019-07-18 13:08
无形资产要处理了,销售出去待摊的可以预付没有发票正常做,不能税前扣除
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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