- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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借管理费用-招待费 贷银行存款
2019-07-17 17:41:20

1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08

你好,可以凭发票这么处理。
2022-02-26 14:23:03

如果是手工做账的,可以的软件做账,建议把费用放到借销售费用负数。
2022-10-19 17:46:16

您好,银行存款等(余款)就是借款剩余的金额,比如借款1000,报销800,剩余200还回来的。
2018-07-18 14:39:36
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