老师好,请问期末留退税的第二类房地产开发业,申请 问
不是用第 6 个月金额直接算,而是用第 6 个月期末留抵税额减去 2019 年 3 月 31 日留抵税额的差额,再乘以进项构成比例和 60% 来计算应退税额。 答
这个答案是错的吧是/不是+吧 问
您好,可以发一下答案吗,我看下公式这个的 答
老师,企业是一家印刷服务,金属材料销售,印刷专供设 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师,公司日常报销开的公司名头的发票有什么用啊, 问
您好,这些可以计入费用中,能减少利润 答
老师,我们合同金额是26000 交货后票也开的是26000 问
您好,这个没事,不影响的 答

老师,请问企业股东,在去年一年转入往来款150多万,公司这边都是记其他应付款,这样处理,有没有风险?有什么风险?
答: 你好 有的 年末不还交20个税
其他应付款的贷方有往来款,请问问怎么可以做平?
答: 你好,一般情况下要么付款,要么发票来报销抵消
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好,请问公账上进了一笔比较大额的款,是其他公司转过来的,不是收入,然后又从公账上把这笔钱转给了另一个公司的公账,说是往来款,先挂在了其他应付款里,又转出,这样合理吗?
答: 这个跟你的账务处理已经没有关系了,这个是银行监控,你这个钱可能会让银行预警








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燕子 追问
2019-07-16 22:34
王雁鸣老师 解答
2019-07-16 22:37
燕子 追问
2019-07-16 22:41
燕子 追问
2019-07-16 22:43
王雁鸣老师 解答
2019-07-16 22:43
燕子 追问
2019-07-16 22:48
王雁鸣老师 解答
2019-07-16 22:54
燕子 追问
2019-07-16 22:56
王雁鸣老师 解答
2019-07-16 22:56