老师,开出的销项票,对方未抵扣,我们这边红字发票开出后,需要去做退税吗?还是说直接申报的时候写下,就可以直接打账上?我们是一般纳税人
小末
于2019-07-16 16:38 发布 912次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-16 16:39
填写负数发票,冲减你的正数收入
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填写负数发票,冲减你的正数收入
2019-07-16 16:39:41

进项大于销项,说明有留抵税额,不用做会计处理,红字发票开具之前要先有红字发票通知单,朋友,您跟我遇到的问题一样,在本月开红字发票冲减
方法:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。 3、开红字发票:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击
“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
2015-02-09 20:58:49

你好,5月份申报没有扣除已冲红销项税,需要自行填写上去。
2020-06-04 16:52:33

在开票系统里按实际 情况 开红字发票就可以 专票先填写红字信息表
2020-03-26 15:58:59

同学,你好
做和蓝字发票一样的分录,金额是负数
2021-01-11 07:03:57
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小末 追问
2019-07-16 17:07
郭老师 解答
2019-07-16 17:14