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棉花糖
于2019-07-16 11:23 发布 2963次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-16 11:30
因为这个损失不能税前扣除
棉花糖 追问
2019-07-16 12:16
税前不能扣,应纳税所得额不是应该调增10万,然后,借:所得税费用2.5,贷:应交税费—应交所得税2.5
辜老师 解答
2019-07-16 14:08
你这个日后事项是所得税汇算清缴前,还是汇算清缴后
2019-07-16 14:41
汇算清缴前
2019-07-16 14:54
汇算清缴前,应该要确认所得税费用的
2019-07-16 15:36
但是书上和老师讲课都没有确认的
2019-07-16 15:37
资产负债表日后事项减值损失的呐个例题
2019-07-16 17:18
你确认应交税费应该是在上一个年度考虑进去了,你现在只要考虑递延
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2019-07-16 12:16
辜老师 解答
2019-07-16 14:08
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辜老师 解答
2019-07-16 14:54
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2019-07-16 15:36
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2019-07-16 15:37
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2019-07-16 17:18