送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-15 17:51

你好,是申报6月份的应付未付的工资金额

心海星愿 追问

2019-07-15 17:54

不是6月份付出去的金额吗

邹老师 解答

2019-07-15 17:54

你好,不是6月份实发工资,而是6月份应付未付的工资金额

心海星愿 追问

2019-07-15 17:56

老师,我们是本月发上月的工资也是这样吗

邹老师 解答

2019-07-15 17:57

你好,是的,与你本月发放哪个月的没有关系,都是按6月份应付未付工资金额填写申报的

心海星愿 追问

2019-07-15 17:59

那之前报错了怎么办啊

邹老师 解答

2019-07-15 17:59

你好,需要做税局大厅做更正申报

心海星愿 追问

2019-07-15 18:10

直接在下月表里增减可以吗

邹老师 解答

2019-07-15 18:14

你好,不可以的,工资是有所属期的,需要去做之前月份更正才是的

心海星愿 追问

2019-07-16 10:45

老师,比如有个员工,他5月应发工资6000'6月份我们给发放啦,6月应发工资5000'没有发放,7月报个税的收入是5000吗

邹老师 解答

2019-07-16 10:46

你好,是的,按5000来申报的

心海星愿 追问

2019-07-16 11:06

老师,我们要从员工工资扣餐费,这样是个税前应发里扣还是个税后扣啊

邹老师 解答

2019-07-16 11:07

你好,这个应当在扣除个人所得税之后扣除的

心海星愿 追问

2019-07-16 11:09

这个要怎么做分录啊

邹老师 解答

2019-07-16 11:13

你好,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款

心海星愿 追问

2019-07-16 14:15

支付的时候,是借管理费用~福利费,贷银行存款,扣员工钱的时候是冲减管理费吗

心海星愿 追问

2019-07-16 14:15

食堂费用还需要通过应付职工薪酬核算吗

邹老师 解答

2019-07-16 14:17

你好,支付的时候,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
扣除的时候,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款

心海星愿 追问

2019-07-16 16:27

支付的时候有一部分要入费用吧,员工交的部分不足够支出,还要通过应付职工薪酬~应付福利核算吗

心海星愿 追问

2019-07-16 16:28

老师,有关食堂的费用分录你能帮我写一下吗

邹老师 解答

2019-07-16 16:30

你好,单位负担部分计入费用,员工负担部分计入其他应收款
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 ,   其他应收款,  贷;银行存款等科目  
借;应付职工薪酬,贷;其他应收款

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