老师,3月入的利息收入借:银行存款13.4贷:财务费用-利息收入13.4,月底结转时借:本年利润 贷:管理费用 财务费用-13.4,像这种情况,我6月份用软件接账建期初账时,财务费用的这个已结转凭证如何表示出来?如果借方和贷方都填写0,用软件做完6月份的账结转后本年利润数据就不对,就差这个利息收入的金额,不知道怎么办
纯静如风
于2019-07-15 16:57 发布 800次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-15 17:17
在贷方的你放到借方负数
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您好! 1分录登手工帐,借 银行存款( 银行存款增加) 贷财务费用-利息收入(财务费用减少的意思) 。2分录登(借财务费用-利息收入 财务费用-利息财务费用增加了,贷本年利润,利润增加了
2016-04-19 10:55:20

你好,是这样做分录
收到利息时: 借:银行存款 贷:财务费用---利息收入
结转时: 借:财务费用---利息收入 贷:本年利润
以上两笔分录都是正数
2018-09-30 10:38:27

你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
2020-02-10 10:32:13

你好,是的,是这样做利息收入分录,以及利息收入结转到本年利润分录的
2019-01-13 12:14:06

这个最好是做借财务费用负数合适。
2019-01-04 16:08:35
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纯静如风 追问
2019-07-15 17:21
郭老师 解答
2019-07-15 17:35