送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-13 15:51

您好
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
实际抵减增值税的时候
借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字 
借:管理费用 借方红字

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用办公费 贷其他应付款老板
2017-03-16 10:04:34
您好,不对,应该是,购买时,借,管理费用-服务费用,1050,贷,现金或者银行存款,1050,抵扣时,借,应交税费-应交增值税,1050,借,管理费用-服务费用,负数1050。
2017-07-11 23:17:20
金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2019-12-05 11:09:57
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-02-15 10:59:23
你好 借管理费用 贷银行存款 抵税时 借应交税费-应交增值税 /一般纳税人增加三级科目 减免税款 贷营业外收入
2018-09-15 14:28:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...