- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销售税额抵减
贷:银行存款
2020-04-14 21:28:08

本公司是房地产代理公司,本月开出发票,未收到款项,请各位帮我看看一下分录做的正不正确?
① 开出发票会计分录:
借:应收账款-XXX公司
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税销项税
②收到款项会计分录:
借:银行存款
贷:应收账款-XX公司
2015-12-16 10:33:28

这个三块记入管理费用其他
2019-07-13 14:43:24

你好!你们只需要借应付账款A 贷应付票据A
然后借应付票据 贷银行存款
2017-12-11 16:09:11

你好
那么这个是打包的,要按照固定资产的
借:银行存款
累计摊销
贷:固定资产清理
无形资产
2022-09-12 09:45:08
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