送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-13 10:14

你好,有取得相应发票吗?

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:15

还没取到,就先付了一笔钱

邹刚得老师 解答

2019-07-13 10:19

你好,那应当把借方改成预付账款科目才是的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:22

然后等装修公司把发票开进来,才做借:长期待摊费用  贷:银行存款。对吗?

邹刚得老师 解答

2019-07-13 10:27

你好,取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付 账款

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:35

老师,是不是取得发票就可以在当月摊销了?有规定的摊销时间吗?需要和固定资产有残值吗?

邹刚得老师 解答

2019-07-13 10:40

你好,从费用受益开始月份摊销
这个是不需要预留残值的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:43

老师,有没有规定一定在什么时间内摊销结束的?

邹刚得老师 解答

2019-07-13 10:46

你好,没统一规定,根据费用受益时间估计的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:47

那老师,开始摊销时,应该如何做分录呢

邹刚得老师 解答

2019-07-13 10:55

你好,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用

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相关问题讨论
您好,摊销的分录不对,应该是,借:管理费用-长期待摊费用摊销,4166.67,贷:长期待摊费用-装修费,4166.67
2017-04-01 17:40:13
你好,对的,这样没错的,就是这样
2019-02-21 16:33:20
是的,是这样做摊销分录
2018-11-04 10:47:43
你好,是通过长期待摊费用 费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34
我就是搞什么时候摊销时用借:管理费用--长期待摊费摊销 贷:长期待摊费用--装修费?什么时候用借:管理费用--装修费 贷:长期待摊费用--装修费?
2018-03-20 20:54:29
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