你好,就是在大厅报税时,大厅人员把冲红的16%的负数发票换算成13%不含税销售金额,税额不变,这样填写的增值税申报表,这样冲红的不含税销售额就变多了,和税控盘的数据就不一样,那这部分差额如何做账呢?
爱笑的学姐
于2019-07-12 10:53 发布 999次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28

第 3 栏“其他增值税发票不含税销售额”:填写增值
税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票不含税销售额
2021-12-20 16:28:37

你好,你涉及这种业务吗?发截图过来看发截图过来看一下
2022-01-07 14:07:40

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

税的变动无非是应收账款和营业收入!你先跟客户谈好收款金额,定下来了,剩下差额都是影响营业收入的!
2019-07-12 11:20:55
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