送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-12 10:35

您好
请问您前面入账的时候怎么写的分录

小包zonga 追问

2019-07-12 10:37

这笔280好像是,现在有个政策小规模的公司可以退280的维护费,我是做营业外收入还是什么

bamboo老师 解答

2019-07-12 10:39

您当时收到发票怎么写分录的

小包zonga 追问

2019-07-12 10:43

借管理费用办公费,贷库存现金。现在是退回对公账户,这个可以算政府补助吗

bamboo老师 解答

2019-07-12 10:45

您可以原路冲回
借:银行存款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字

小包zonga 追问

2019-07-12 10:46

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-12 10:49

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
技术维护费会计分录为: 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入
2020-08-20 06:08:27
支付 借:管理费用-维护费 200 贷:银行存款/库存现金 200 抵扣 借:应交税费-增值税-减免税200 借:管理费用-维护费 -200
2019-04-23 09:31:01
您好 请问您前面入账的时候怎么写的分录
2019-07-12 10:35:44
你好,可以这样做分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-10 13:41:36
1、实际支付技术维护费时进行以下会计处理: 借记:管理费用 贷记:银行存款 2、进行实际申报抵减增值税应纳税额时进行以下会计处理: 借记:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷记:管理费用
2020-05-11 14:59:29
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