- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-12 10:35
您好
请问您前面入账的时候怎么写的分录
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技术维护费会计分录为:
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
2020-08-20 06:08:27

支付 借:管理费用-维护费 200 贷:银行存款/库存现金 200
抵扣 借:应交税费-增值税-减免税200 借:管理费用-维护费 -200
2019-04-23 09:31:01

您好
请问您前面入账的时候怎么写的分录
2019-07-12 10:35:44

你好,可以这样做分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-10 13:41:36

1、实际支付技术维护费时进行以下会计处理:
借记:管理费用
贷记:银行存款
2、进行实际申报抵减增值税应纳税额时进行以下会计处理:
借记:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷记:管理费用
2020-05-11 14:59:29
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