送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-11 20:22

你好!
把销售填写第12栏就可以了

一起看海 追问

2019-07-11 20:31

是本期免征销售额那一栏吗?我填了不对老师!

蒋飞老师 解答

2019-07-11 20:34

注意其他地方不用填写数字

一起看海 追问

2019-07-11 20:37

嗯嗯,我明天再试试,还有一户是小规模,上个月不小心开了一张200多的5%的票,这个增值税怎么申报

蒋飞老师 解答

2019-07-11 20:50

只有按开票票面申报了。下个月再开票冲减

一起看海 追问

2019-07-11 21:24

老师,没地方填这5%的数字

一起看海 追问

2019-07-11 21:24

自动导出来的只有3%的数字

蒋飞老师 解答

2019-07-11 21:48

可以咨询税务12366帮你解决。

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相关问题讨论
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好, 销售额填 在对应的适用税率销售额栏。按3%-1%=2%比例计税的免税额填在当期减免的增值税栏。 如果季销售额不超30万的,将不含税销售额填在免税销售额栏。
2021-07-06 21:00:17
填写不含税的销售额,
2019-07-08 16:15:40
你好,是什么情况的减免
2017-07-04 17:07:41
9.10栏开始填写
2019-04-01 10:13:59
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