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小新
于2019-07-11 15:47 发布 872次浏览
咪老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-11 15:56
可以再本月进行反结账处理,前提是本月的账还没有做,另一种方法就是,再本月进行收入冲销。冲掉客户的退货单。
小新 追问
2019-07-11 15:59
老师,本月已经做凭证了,应该怎么做分录呢
2019-07-11 16:02
我本月借,收入,贷应收对吗老师
咪老师 解答
2019-07-11 16:03
冲减本期的销售收入,借:主营业务收入 贷:其他应收款(如果已经收回款项,则直接进银行存款)如果喜欢我的回答,请给五星好评,谢谢。
2019-07-11 16:06
嗯
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咪老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
★ 4.84 解题: 351 个
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小新 追问
2019-07-11 15:59
小新 追问
2019-07-11 16:02
咪老师 解答
2019-07-11 16:03
咪老师 解答
2019-07-11 16:06