送心意

咪老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-11 15:56

可以再本月进行反结账处理,前提是本月的账还没有做,另一种方法就是,再本月进行收入冲销。冲掉客户的退货单。

小新 追问

2019-07-11 15:59

老师,本月已经做凭证了,应该怎么做分录呢

小新 追问

2019-07-11 16:02

我本月借,收入,贷应收对吗老师

咪老师 解答

2019-07-11 16:03

冲减本期的销售收入,借:主营业务收入 贷:其他应收款(如果已经收回款项,则直接进银行存款)
如果喜欢我的回答,请给五星好评,谢谢。

咪老师 解答

2019-07-11 16:06

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