- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-11 15:02
你好 那是什么业务发生的 不直接产生交易往来 那是到底有没有实际业务那?
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你好 那是什么业务发生的 不直接产生交易往来 那是到底有没有实际业务那?
2019-07-11 15:02:52
你好!不可以的。你要入就做为他的工资的补贴入账
2017-09-09 10:54:38
你好,有开具负数发票红冲吗?
2022-06-11 18:37:34
回复你了,需要你们公司名下有车才可以i,金额还不能过大,还有次数不能太多了,要不就有问题了,你们公司收入和业务大概只能用2000 你不能做出4000加油费
2019-07-23 11:02:39
你好,暂估时,借:制造费用/管理费用(不含税金额) 贷:其他应付款-暂估电费 发票到,先冲回暂估的这笔分录(原分录冲红即可)然后 借:制造费用/管理费用 借:应交税费--应交增值税-进项税额 贷:应付账款或银行存款
2018-05-06 16:05:11
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