送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-11 13:14

您好
实际抵减增值税的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

star 追问

2019-07-11 13:17

购入时不确认么?只在缴纳的时候做?未交增值税不平了,其他收益最后要结转么

bamboo老师 解答

2019-07-11 13:19

购入时不确认 只在缴纳的时候做
未交增值税是平的  其他收益最后要结转

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相关问题讨论
您好,递减那部分 借 应交税费——未交增值税 贷 其他收益
2022-01-13 20:40:41
你好,CA证书服务费 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
2022-03-14 16:05:55
借:银行存款——应收医疗款 贷:事业收入——医疗收入
2023-11-01 10:09:41
您好,您这个检测服务费,您可以直接记到主营业务成本里面就可以的。
2022-03-10 16:10:30
借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者其他收益 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
2022-03-08 14:30:28
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