送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-11 13:14

您好
实际抵减增值税的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

star 追问

2019-07-11 13:17

购入时不确认么?只在缴纳的时候做?未交增值税不平了,其他收益最后要结转么

bamboo老师 解答

2019-07-11 13:19

购入时不确认 只在缴纳的时候做
未交增值税是平的  其他收益最后要结转

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相关问题讨论
你好 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2018-12-04 15:49:32
您好 实际抵减增值税的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-07-11 13:14:51
同学你可以学一下建筑工程类会计处理,。
2019-09-02 15:22:36
借;应收账款 贷;主营业务收入
2015-11-26 09:19:31
您好 请问是您公司建造什么不动产 收到发票么
2019-07-11 09:48:11
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