老师麻烦问一下会计继续教育部不参加可以吗 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,3960090.75元合同约定应开9%发票,但对方开具6 问
那个需要补的税就是3960090.75元/1.09*0.03 答
老师,上个月已经支付的款项并扎帐,下个月收到该笔 问
同学,你好 你上个月的分录发一下 答
老师,我板的车给单位用,要是不开租车发票这辆车的 问
您好,是的,这个需要发票,个人没有交,就由公司代交 答
老师,应收账款和我算利润没有关系吧 问
如果计提减值准备,一般不影响利润 答

1、甲公司从 2017 年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失计提比例为5%,2017 年末应收账款余额为1000 万元。2、2018 年年末应收账款余额还是1000万元。3、2019 年企业年末应收账款余额为1500 万元。4、2020 年 3 月企业发生坏账 10万元,年末应收账款余额为1000万元。5、2021 年企业年末应收账款余额为600 万元。请问这个怎么做分录和算?
答: 你好,正在解答中请稍等。
老师,应收账款无法收回怎么做分录啊之前没有计提过坏账
答: 不可以直接核销吗老师,一定要计提吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好 我们有一笔应收账款14960元 现在已计提3740元坏账 对方现在只能给我们10322.4元 剩下的4637.6元对方已经不给了 我现在该怎么做分录
答: 你好 借,坏账准备3740 借,银行存款10322.4 借,营业外支出897.6 贷,应收账款14960






粤公网安备 44030502000945号



腰细腿长 追问
2016-01-28 14:52
邹老师 解答
2016-01-28 14:26
邹老师 解答
2016-01-28 14:35
邹老师 解答
2016-01-28 14:54