您好,老师。有一个工程施工合同,我单位是总包100万,税率9%给甲方开专票,劳务分包出去20万,收分包方税率3%普票,我申报的时候可以直接扣除20万申报增值税,应纳税是80万的税,可是我开给甲方是100万,账面上应纳税是100的增值税,这一块分包的20万增值税如何处理?
可乐
于2019-07-10 14:49 发布 2966次浏览

- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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会显示在预缴一栏你去看下申报表
2019-01-14 10:18:46

你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02

您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15

你好,你能提供一下,申报表表一的界面吗
2019-06-19 10:59:57

你好,是错的
2016-11-17 17:01:20
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