送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-10 14:34

您好
在实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款

🌀晶晶🍒〰 追问

2019-07-10 15:34

税控盘是全额抵扣还是只能进项抵扣。分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-07-10 15:35

税控盘是全额抵扣
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字

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相关问题讨论
您好 在实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-07-10 14:34:53
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-06 12:52:46
借以前年度损益调整贷应交税费,增值税加计扣除。借利润分配贷以前年度损益调整。
2020-02-25 12:02:15
你好, 借:应交税费—增值税加计抵减    贷:其他收益
2021-04-07 21:34:46
对的                           
2017-08-24 14:34:22
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