- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,结账时,不是说所有被抵科目余额都要转走,做报表时还要加减这些科目余额的,是说损益类科目要结转的。
2019-07-10 00:21:02
同学你好
对的
这个可以的
2022-03-14 17:01:31
1、出记账凭证时,可能粗心大意,借贷方金额不相符,但借贷方合计数却人为相符;
2、做T形账时,有的科目可能漏记几笔分录金额;
3、做T形账时,T形账合计数可能计算错误;
4、填写科目余额表时,由于不小心数字填写有误;
5、填写科目余额表时,在计算合计数时可能计算错误。
2020-01-14 17:04:54
你好
仅从科目余额表,并不能判断账务处理是否正确!
2020-04-24 15:42:33
你好,预收帐款余额在借方就计入应收账款才是的
2019-03-20 10:09:42
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