请问老师我们是一般纳税人,2月份我们欠935889.34税款没交,3月份有留底抵税682085.6.后来实际交增值税253803.74。但是我看从2月份开始到5月,增值税纳税申报表第25栏期末未缴税额还是935889.34,第32,33栏都是935889.34,这种情况是我填表有误?我应该怎么调整?我们是不欠税款的。
杨艳
于2019-07-09 12:42 发布 865次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-09 14:51
你2月申报的时候没有交上这个税吗减去留抵之后的
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

是没有任何业务,还是没有增值税应纳税额的0申报
2018-11-23 11:44:08

你看下提示,有个地方填的不对
2018-02-09 11:29:56
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