- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-09 12:37
你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
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你好!上个月暂估分录是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45

同学你好
借费用科目
贷往来科目
2021-11-08 14:45:06

开发票之后付款了吗?开发票 后做了收入可以先暂估成本
2019-10-09 08:29:29

借费用贷银存
2019-04-18 16:34:02

先预付 借其他应付款 贷银行存款 摊销借管理费用福利费 贷银行存款
2016-06-12 09:58:18
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