送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-09 12:01

你好
之前收到预收货款,借;银行存款等科目,贷;预收账款
现在又卖了东西
借;预收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本  , 贷;库存商品

太阳花~上课 追问

2019-07-09 12:51

老师, 我们是用金蝶专业版做账,这个成本是我在软件里输入出库会自动生成的还是要我手工做输入凭证呢

邹刚得老师 解答

2019-07-09 12:59

你好,需要手工录入结转成本分录金额的

太阳花~上课 追问

2019-07-09 13:00

我在金蝶专业版软件输入了出库如果生成了凭证的话,我再手工做一次会不会重复成本?

邹刚得老师 解答

2019-07-09 13:01

你好,如果你在系统录入了出库生成了结转成本分录,就不需要再做一次成本结转的

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你好 之前收到预收货款,借;银行存款等科目,贷;预收账款 现在又卖了东西 借;预收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-07-09 12:01:06
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-03-03 14:32:51
只能补做收入处理。做无票的收入,计算销项税,交税处理,增加应收账款
2019-12-29 12:06:16
你好,需要计提减值1500元。
2019-07-10 11:42:35
借;银行存款50000 贷;预收账款 借;预收账款20000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-05-30 14:23:03
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