送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-08 15:22

你好,可以把分录冲了,修改成正确的。

震动的大雁 追问

2019-07-08 15:24

是把原来的凭证做一张一样的红字发票,然后重新写一张正确的凭证,是吗?

月月老师 解答

2019-07-08 15:29

你好,是的,你的理解很正确。

震动的大雁 追问

2019-07-08 15:30

好的,谢谢老师

月月老师 解答

2019-07-08 15:30

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...