老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

老师,我房租预提(一年)金额共21万,6月收到发票21万,做结转凭证时有差额9999.9(专票税额)要怎么做呢?
答: 把这个税额冲减费用就可以
就是买一赠一的促销活动要怎么入账,怎么结转?比如卖一个东西2元,赠品0元,已经开的发票是数量1个,金额2元,记凭证的时候要怎么入赠品,怎么结转
答: 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 在货物与赠送的之间分配收入 借;主营业务成本 贷;库存商品 然后结转各自的成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月收到发票做了个转字凭证,但是由于粗心,原本1万元的金额写成了11万,但是税额是正确的,并且已经报税。这个月将钱付出去,结转掉了1万元。但还有十万元,请问将如何修改凭证?
答: 你好 你更正上一个月的处理就好 了就好了啊 本月将上一个月的凭证红字处理 做一个正确的就好了啊 或者是你直接更正上一个的凭证就好啦


四叶草 追问
2019-07-08 12:48
暖暖老师 解答
2019-07-08 13:23