你好老师,6月份的有张发票我税率开错了,开了16%的税率销项税额应该是620.69元的,增值税申报里显示的销项税额504.31(13%),那我要怎么处理啊
谢芳芳
于2019-07-06 15:50 发布 693次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-06 15:52
税额自己修改下的,
相关问题讨论

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

您好,是后者销项发票的增值税减去进项税额
2018-12-02 11:56:17

你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13

您好!是的。全部加起来。
2017-05-10 11:02:15

将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中
2019-05-08 19:50:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
谢芳芳 追问
2019-07-06 15:54
郭老师 解答
2019-07-06 15:57
谢芳芳 追问
2019-07-06 16:21
郭老师 解答
2019-07-06 16:31