- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-05 17:06
你好,你需要调整到其他应付款核算
借;其他应收款,贷;其他应付款
相关问题讨论

你好
借:其他应收款
贷:营业外收入
2021-12-29 16:27:49

你好 余额表是平的就先录入期初 做账后再调整
2021-09-24 12:29:22

别的都没有问题吗,金额其他应收款 贷利润分配未分配利润
2020-07-21 12:29:26

您好
表示对方多支付了款项给单位
2020-06-17 17:25:24

你好 如果你们是次月发放工资的话 有可能有余额的 因为社保是当月缴纳的
2020-06-10 18:57:54
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