- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-05 17:06
你好,你需要调整到其他应付款核算
借;其他应收款,贷;其他应付款
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。其他什么数据也没有了,那就把差额计入未分配利润,
2022-03-14 12:24:32

同学你好
没超出三年的没事
不是股东和法人也没事
2022-01-19 14:17:53

你好,其他应收款余额过大,是账实相符的吗?
2022-01-04 11:08:42

你好对方欠你们单位的。
2021-12-15 14:00:05

同学你好,
借,银行存款1500
贷,其他应收款1500
余下的500做为其他应收款的余额;
2021-11-20 15:26:42
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