老师,办公室租金是年付的(2019.4.1-2020.3.31),6月27日收到发票并支付款项,租金有应付有预付,请问分录怎么做呢?谢谢
会计小白_ph240975
于2019-07-05 12:41 发布 838次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-05 12:43
你好 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
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你好 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-07-05 12:43:11

你好,嗯嗯,开其他的发票的哪
2019-11-04 15:37:27

可以的 这个看你自己的设置
2020-03-11 16:06:36

借管理费用、办公费贷、预付账款。
2022-04-02 09:24:25

您好,借 银行存款 贷 短期借款50% 其他应付款50%,借 固定资产 贷 银行存款。
2021-09-27 16:32:56
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会计小白_ph240975 追问
2019-07-05 12:54
meizi老师 解答
2019-07-05 13:04