送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-04 10:27

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

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相关问题讨论
你好,比如应交税额100,加计抵减10 分录 借,应交税费——未交增值税 100 贷,银行存款 90 贷,其他收益 10
2020-05-05 14:30:32
借应交税费-未交增值税 按实际缴纳金额做贷银行,按加计抵减金额做贷其他收益(企业会计准则)/营业外收入(小企业会计准则)
2019-05-13 11:54:53
您好,您原来生怎么做的
2019-02-19 12:00:54
取得专用发票就可以 借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2017-04-27 10:01:29
您好 请问您的会计分录在哪里
2022-02-13 08:55:15
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