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珠珠
于2019-07-03 16:24 发布 837次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-03 16:25
你好 那你收到4350的货品有没有暂估入账 你之前预付的时候应该是走的预付账款还是应付账款
珠珠 追问
2019-07-03 16:38
走的是预付的,我是新接手的,看到他去年就预付了,我也没有做什么暂估咯
2019-07-03 16:40
还想问问这怎样做分录咯
meizi老师 解答
2019-07-03 16:56
你好 那你去查之前原始凭证是付的什么款 ,然后你才好做费用的。 这个发票是什么业务 买来干嘛的
维修车间机械的
2019-07-03 17:10
你好 好久的业务 是今年的吗
2019-07-03 17:15
刚发生的,
2019-07-03 17:21
在这几个中的什么费用呢
你好 那就计入借制造费用-配件费4350+1500 贷预付账款1500 银行存款4350
2019-07-03 17:24
低值易耗品可以吗?
2019-07-03 17:32
也可以 先做低值易耗品 领用的时候做制造费用里面
2019-07-03 17:37
我的是制造费用-低值易耗品,因为这些东西是既买既用的
2019-07-03 17:57
嗯 可以的 那你就一次性计入制造费用就行
谢谢
2019-07-03 18:06
嗯 不客气 满意请给予平价
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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