老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师一般纳税人期末,应交税费有增值税额,是不是应该这样做:借:应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税-未交增值税下月交纳:借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款当月交纳借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款同时还得做一个借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-已交税金
答: 同学你好 是这样做的
一般纳税人,增值税销项税额和进项税额都需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税,还是直接借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税
答: 你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人购货计入应交税费-应交增值税(进项税额),销售计入应交税费-应交增值税(销项),月末是否结转至未交增值税,分录:借:应交税费-应交增值税(转至未交增值税)贷:应交税费-未交增值税?
答: 有增值税要交就要做结转分录
静等花开 追问
2019-07-03 15:59
辜老师 解答
2019-07-03 16:00