老师:1月2月3月都挂了,有应收帐款,到4月份的时候,他叫我们把前面123月份的货开票,这个时候的帐怎么做?
明月
于2019-07-03 15:19 发布 952次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-03 15:20
你之前为什么会挂应收 ? 没有发票吗?
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你好,登报,公告注销,出具清算报告,注销税务,然后工商
账面上只能货币资金,所有者权益有余额,其他的数据都需要调整到0才可以注销的
2018-01-22 21:27:44

应收的借方是应收账款,应收的贷方是预收账款;应付的借方是预付账款,应付的贷方是应付账款;预收的借方应收账款,预收的贷方是预收账款;预付的借方是预付账款,预付的贷方是应付账款。理解的时候你最好把会计分录写出来,
2014-11-12 17:07:22

你好,是的,你原路退回去就可以,之前怎么做的退回去红冲
2018-12-04 09:22:08

尊敬的学员您好!请问您的具体问题是什么?应收账款周转率和存货周转率都是属于资产。还包括其他流动资产非流动资产。要用到各因素之间相互依存的关系去进行替换分析。
2023-04-20 05:44:30

销售时就计入应收账款的借方
2014-11-24 19:49:42
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