送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-01 18:32

你好,既然是其他应付款,那应当是付款才是,怎么还会收款呢?

一路繁花 追问

2019-07-01 18:33

是付款的时候挂错了

邹老师 解答

2019-07-01 18:33

你好,本来应当计入其他应付款借方,错误的计入了应付账款借方,是这个意思吗?

一路繁花 追问

2019-07-01 18:34

嗯嗯

邹老师 解答

2019-07-01 18:35

你好,那就这样做调整分录
借;其他应付款,贷;应付账款

一路繁花 追问

2019-07-01 18:37

可以这样调整?

一路繁花 追问

2019-07-01 18:38

那摘要写:往来挂错科目调整?

邹老师 解答

2019-07-01 19:43

你好,可以这样调整
摘要可以是调整某某月份第多少号凭证

一路繁花 追问

2019-07-01 23:02

谢谢好的

邹老师 解答

2019-07-02 08:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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