送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-01 14:51

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款

ling201809 追问

2019-07-01 14:53

3个月的发票开在一张发票上,3个月的租金都做在6月份的费用?

bamboo老师 解答

2019-07-01 14:55

房租分月摊销 不全部做在一个月

ling201809 追问

2019-07-01 15:00

7月、8月做账的时候不用附发票吗?

bamboo老师 解答

2019-07-01 15:02

摊销的时候不需要附发票

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要是租金开票过来,就借:管理费用--租金 贷:其他应付款--二级科目。 借:其他应付款--二级科目 贷:现金或银行存款
2017-04-23 21:47:46
你好  后期也不开票了根据收据入账 借方预付账款贷方银行  按租期分摊借方管理费用贷方预付账款
2019-03-27 15:11:03
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款
2019-07-01 14:51:20
您好,同学,办公室装修的费用,如果金额不大,直接计入管理费用科目。如果金额大,可以记入“长期待摊费用--装修费”科目。
2019-12-12 17:01:24
相当于不含税价是93000,税你们出了计算个含税价,按含税价开票就可以了,开的发票,进项税也可以正常抵扣。入账就按含税价减去抵扣的进项税入账就可以了
2020-06-01 14:46:05
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